Afin de modifier ou supprimer un code fournisseur, il faut se rendre sur l'onglet Ecritures > puis Plan comptable. Vous retrouverez la liste des fournisseurs utilisés au moins une fois sur les précédentes écritures.
En cliquant sur le fournisseur, vous pourrez renommer son code fournisseur (en cliquant sur le petit stylo), et même choisir un compte de charges par défaut. Cette modification sera prise en compte pour tous les prochains dépôts.
Si vous souhaitez faire une modification ponctuelle au niveau de l'écriture elle même, vous devrez le faire au moment de la phase de vérification, en cliquant sur "Vérifier les écritures".
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